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审计学
审计学
商品编号:JSFXW2009617141010 版号:9787560526799
开    本:16开 装帧:平装
版    次:2007-12-1 1版
发行单位:江苏发行网
出版单位:西安交通大学出版社
著 作 者:冯均科,陈淑芳
商品数量:100本 被浏览350次  热卖中
商品折扣:8.4 折  赠送积分:0分  共节省4.00元
商品价格: ¥25.00元
¥21.00元
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推荐理由
本书紧扣两大准则体系及其他会计、审计理论与实践的最新成果,体现了本书的新颖性。   本书主要以注册会计师审计为重点,涉及注册会计师执业的几乎所有环节,介绍审计的基本程序和方法,体现了本书内容的完整性;同时,本书对国家审计、内部审计、经济效益审计、经济责任审计也做了必要的介绍,体现了本书内容的系统性。 本书文字精练,用语规范,易于读者阅读和理解,为用较短时间有效掌握审计学的精髓提供了良好条件。本书可以作为经济学类、管理学类专业学生学习审计学课程的教材,也可以作为审计人员和经济管理人员的自修读物及培训教材。


内容简介


本书共包括14章内容,以注册会计师审计为重点,涵盖了注册会计师执业的几乎所有环节,系统介绍了审计的基本程序和方法,同时对国家审计、内部审计、经济效益审计、经济责任审计也做了必要的介绍,体现了知识的系统性。
  本教材既可供经济学类和管理类专业学生学习使用,也可供审计人员和经济管理人员学习、参考。


目录


第一章 概论
 第一节 注册会计师职业
 第二节 审计种类
 第三节 注册会计师行业规范
 第四节 审计基本程序
第二章 审计人员职业道德与法律责任
 第一节 审计人员的职业道德
 第二节 审计人员的法律责任
第三章 审计方法
 第一节 审计的一般方法
 第二节 审计的技术方法
 第三节 审计的抽样方法
第四章 审计证据与审计工作底稿
 第一节 审计证据的含义、特征及种类
 第二节 审计证据的获取、整理与保管
 第三节 审计工作底稿的含义与作用
 第四节 审计工作底稿的分类与内容要素
 第五节 审计工作底稿的编制与复核
 第六节 审计工作底稿的保管与归档
第五章 审计程序和审计签约
 第一节 审计程序
 第二节 审计签约
第六章 审计计划、审计重要性和审计风险
 第一节 审计计划
 第二节 审计重要性
 第三节 审计风险
第七章 内部控制制度及其评审
 第一节 内部控制结构
 第二节 内部控制制度评审的作用与标准
 第三节 内部控制制度评审的基本内容
 第四节 内部控制制度执行状况评审的主要步骤
第八章 货币资金审计
 第一节 货币资金审计目标与主要程序
 第二节 货币资金的内部控制评价
 第三节 现金审计
 第四节 银行存款审计
 第五节 其他货币资金审计
第九章 购进与付款循环审计
 第一节 购进与付款循环审计目标与主要程序
 第二节 购进与付款循环内部控制制度评价
 第三节 应付账款审计
 第四节 固定资产及其折旧审计
 第五节 其他相关账户的审计
第十章 生产与费用循环审计
 第一节 生产与费用循环审计目标与主要程序
 第二节 生产与费用循环内部控制制度评价
 第三节 存货成本的审计
 第四节 应付职工薪酬的审计
 第五节 其他相关账户的审计
第十一章 销售与收款循环审计
 第一节 销售与收款循环的审计目标与主要程序
 第二节 销售与收款循环内部控制评价
 第三节 主营业务收入审计
 第四节 应收账款审计
 第五节 其他相关账户的审计
第十二章 投资与筹资循环审计
 第一节 投资与筹资循环审计目标与主要程序
 第二节 投资与筹资循环内部控制制度评价
 第三节 投资审计
 第四节 借款审计
 第五节 所有者权益审计
 第六节 其他项目审计
第十三章 审计报告
 第一节 审计报告概述
 第二节 审计报告类型
 第三节 审计报告的内容
 第四节 审计报告编制程序
第十四章 审计专论
 第一节 国家审计概述
 第二节 内部审计概述
 第三节 经济效益审计概述
 第四节 经济责任审计概述
参考文献

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